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株洲千金药业股份有限公司2013年度报告摘要

发布日期:2018/4/10 0:27:44 浏览:1724

来源时间为:2017-07-07

本期财务费用金额较上期增加3,684,938.50元、增长比例为593.99,主要原因是本期本公司及子公司湖南千金湘江药业股份有限公司借款利息增加及办理大额承兑贴现。

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(一)、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年公司按照董事会制定的年度目标,围绕成本和效益两个主题,坚持狠抓落实,提升效益,进一步深化经营管理,不断完善产业链布局,保持了主营业务稳定发展,全年整体预算完成情况较好,经营质量稳步提升。2013年公司实现营业总收入197,285.51万元,同比增长24.59;实现利润总额15,285万元,同比增长1.03;归属于上市公司股东的净利润12,376.79万元,同比增长3。

方面:公司坚持以市场为导向、向市场要效益的营销思路,继续推进营销改革,探索分版块分队伍的销售模式。围绕目标市场进一步梳理产品、优化结构,搞好产品规划。做优一线产品,巩固主导产品的市场地位;做强二三线产品,大力推进具有自主知识产权的独家产品补血益母丸、椿乳凝胶、断红饮胶囊等产品的上市工作;积极引进贴牌品种;淘汰亏损产品。报告期内中药产品保持稳定增长,西药产品保持快速增长,卫生用品方面进行了有效的渠道布局工作。

研发方面:加速在研项目的进度,加大了与专业科研机构的合作。完成妇科千金丸和补血益母丸等新剂型的上市准备,启动妇科千金胶囊临床再评价,硝酸布康唑ⅡB临床试验正在有序推进,中药六类新药萹菊尿炎颗粒已完成药学研究。中药衍生产品方面,继推出千金净雅卫生棉并获得良好市场反应后,多个在研衍生产品在有序推进,有望尽快上市。

生产及及质量方面:加强生产与采购、销售之间的协调,做到均衡生产。全年无重大质量事故,无重大质量投诉,根据新版GMP要求完成系列技改,顺利完成新版GMP现场认证等工作,生产工艺水平进一步提高,产品质量得到更有力的保障。

内部管理方面:进一步完善内控体系,规范内部管理流程及程序,强化对账务报销审核、合同审签、全程质量监管等流程,完善财务预警制度及法律风险防患机制。加强对重大工作、重要事项的跟进和推动,落实从公司到部门、从部门到员工的两级考核制度。推行全员岗位分析,缩减编制,提高效率。

主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

1)驱动业务收入变化的因素分析

本期营业收入金额较上期增加389,432,351.87元,增长比例为24.59,主要原因是主导产品销售数量增加,新产品价格上涨、销售数量增加,药品批发及零售销售额增加,新收购公司使销售额增加。

2)主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售额207,346,504.10元,占公司全部销售收入的比例10.51

前五名供应商采购额166,041,003.92元,占总采购额的21.57。

3)其他

本期营业成本金额较上期增加220,502,367.07元、增长比例为28.04,主要原因为外购原材料价格上涨、人工费及销量增加,新收购公司增加。

本期销售费用金额较上期增加115,633,922.88元、增长比例为22.73,主要原因是本期销售收入增长,销售费用相应增加及新收购公司增加。

本期管理费用金额较上期增加26,827,298.99元、增长比例为19.79,主要原因是本期折旧费较上期增加3,418,274.29元,增长比例为35.29;本期无形资产摊销较上期增加4,147,473.71元,增长比例为232.64;本期新收购公司增加及本期人工成本增加。

本期财务费用金额较上期增加3,684,938.50元、增长比例为593.99,主要原因是本期本公司及子公司湖南千金湘江药业股份有限公司借款利息增加及办理大额承兑贴现。

(1)经营活动产生的现金流量净额较上期减少30.42,主要是收到其他往来款项减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上期增加19,141.07万元,主要是本期购建长期资产支出减少17,200.49万元。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上期减少242.33%,主要是偿还银行借款的支出增加所致。

1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定,公司利润构成及利润来源未发生重大变动

行业、产品或地区经营情况分析

单位:元币种:

单位:元币种:

资产、负债情况分析

交易性资产:期末交易性金融资产余额比期初余额减少70,402,481.32元,减少比例为76.09,主要原因是本期母公司及控股子公司赎回上期购买的银行理财产品。

应收账款:期末应收账款账面价值较期初增加26,092,006.49元,增加比例为47.16,主要原因下属孙公司陇西千金药材有限公司本期新增销售客户增加及新收购公司增加。

其他应收款:期末其他应收款账面价值较期初增加7,232,413.80元,增加比例为52.26,主要原因是公司预付湖南省电力公司株洲电业局电费及子公司湖南千金大药房连锁有限公司预付门店转让款、新收购公司增加。

商誉:期末商誉余额较期初增加5,325,462.44元,增加比例为60.87,主要原因是非同一控制下收购湖南协力药业有限公司增加。

递延所得税资产:期末递延所得税资产余额较期初增加1,431,878.71元,增加比例为109.22,主要原因为本期坏账准备确定递延所得税资产增加。

应付票据:期末应付票据余额较期初增加50,455,995.44元,增加比例为978.54,主要原因是本期公司及控股子公司湖南千金医药股份有限公司向银行办理银行承兑汇票结算供应商货款增加。

应付账款:期末应付账款余额较期初增加32,272,041.25元,增加比例为39.85,主要原因是由于本期公司及子公司湖南千金湘江药业股份有限公司购买原材料、子公司湖南千金大药房连锁有限公司采购商品未付的总额增加。

应付职工薪酬:期末应付职工薪酬余额较期初增加8,392,976.97元,增加比例为37.63,主要原因为本公司本期计提的年终奖金比上期增加7,198,792.36元,已于2014年2月支付。

长期应付款:期末长期应付款余额较期初增加4,523,610.93元,增加比例为674.91,主要原因是本期新收购湖南协力药业有限公司增加。

递延所得税负债:期末递延所得税负债余额较期初增加3,498,736.02元,增加比例为1,.37,主要原因是本期非同一控制下企业合并取得的子公司湖南千金协力药业有限公司评估增值增加。

其他非流动负债:期末其他非流动负债较期初增加17,297,929.32元,主要原因是本期收到政府补助资金较上期大幅增加。

少数股东权益:期末少数股东权益余额较期初增加98,189,007.37元,增加比例为100.19,主要原因为本期新收购两家公司股权增加。

核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要为以下三个方面:

1、品牌优势

经过20多年的持续打造和培育,形成了良好的企业品牌,千金品牌已成为妇科用药领导品牌,塑造并形成了良好的女性健康产品品牌形象,已经在全国老百姓特别是女性消费者心目中具有很高的知名度。千金商标被认定为国家驰名商标。

2、营销网络优势

公司建立了完善的营销网络。现在公司建立了超过1000人的专业化营销队伍,在全国绝大部分省市都设有联络处。拥有广泛的分销和终端营销网络,经销商遍布全国,建立起了完善的层级分销体系和基层医疗配送服务体系,重点与全国七千多家县级以上医院、两万多家基层医疗机构、一千余家连锁药店企业以及近五万家药店进行产品营销和品牌营销合作。3、技术优势

公司专注于女性健康产业,已形成女性健康系列产品。公司为湖南省重点高新技术企业,拥有高素质的专职研究团队和良好的研发机制,并聘有30多个科研院所的120多位专家作为咨询专家,拥有完备实验研究场所及中试生产线。公司设立了博士后科研流动站协作研发中心,组建了湖南省女性健康药物工程技术研究中心。

公司主导产品妇科千金片(胶囊)为国家中药保护品种、国家基本医疗保险目录甲类品种,2005版、2010版《中华人民共和国药典》品种,2009版、2012版国家基本药物目录品种。2006年被国家科技部和国家保密局列为秘密级国家秘密技术项目,是唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。

投资状况分析

被投资的公司情况

1)证券投资情况

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

本年度公司无委托理财事项

本后度公司无委托货款事项

1)其他

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

报告期内,湖南千金投资控股股份有限公司亏损的主要原因是新布局的卫生用品、养生产品及医用材料业务都处于市场培育期,均出现一定程度的亏损;株洲神农千金医药食品物流有限公司亏损的主要原因是该公司还处于建设期,没有产生收入。

1)陇西千金药材基地二期工程项目,预算金额1800万元,本期发生67.21万元,累计投入1791.18万元,工程进度100。

(2)株洲神农千金交易中心仓储工程项目,预算金额4485万元,本期发生2431.68万元,累计投入2811.20万元,工程进度90。

3)湘药制剂车间新生产线改造工程,预算金额7730万元,本期发生474.99万元,累计投入1039万元,工程进度6.14。

(二)、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

我国医药行业一直保持快速发展,行业整体呈现出良好的发展趋势。《工业十二五规划》明确指出:十二五期间,全国医药工业总产值目标平均增长20以上,到2015年全国医药工业总产值将达到3万亿元,全国销售收入居前100位的企业将占到全行业销售收入的40以上。而在基本药物领域,将保证主要品种的前20位生产企业所占市场份额达到80以上,这将意味着全行业集中度迅速提升。

2014年,政府将进一步深化医药卫生体制改革,明确提出将继续加大投入,注重发挥市场作用,推动医改向纵深发展。2014年医改将实行医疗、医保、医药三联动。

随着新医改政策的实施,医保体系不断健全,基层的医疗需求被极大激发;同时我国老龄化进程加快,居民生活水平提高,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。医药行业迎来良好的中长期发展机遇,具备品牌优势、营销能力、创新能力等核心竞争力的医药企业将长期实质性获益于医药卫生体制改革。

近年来,国家对医药行业的监管不断加强,新版GMP限时认证、药品质量标准及药品注册条件提高将加大医药企业的投入及运行成本,药品招标采购、医保支付方式的改革等因素将给医药企业带来产品降价压力。

秉承“诚信负责、行善爱人”的核心价值观及“社会为本,福惠千金”的企业宗旨,努力促进企业核心竞争力的形成、提升和稳固。立足中药、立足女性、立足优势,“跳出妇科,做女性健康系列;跳出本业,做中药衍生系列”,集中资源在女性健康领域发展,致力于成为女性健康领域标杆企业及中药衍生领域品牌企业。

2014年度经营目标:营

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